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2022年度財務預算報告

2021-10-29

青島偉隆閥門股份有限公司

2022年度財務預算報告

一、預算編制說明

本預算方案是以經(jīng)和信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的青島偉隆閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度財務報告為基礎,參考了公司近幾年來的經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)時的經(jīng)營能力,分析預測了公司所涉及產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展階段、面臨的競爭格局、未來的發(fā)展趨勢以及國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢對公司所屬產(chǎn)業(yè)的影響等而編制。本預算報告的編制遵循我國現(xiàn)行的法律、法規(guī)和企業(yè)會計制度,并按照公認的會計準則,秉著穩(wěn)健、謹慎的原則編制而成。

二、預算編制基本假設

1、公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策無重大變化;

2、公司經(jīng)營業(yè)務所涉及的國家或地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變,所在行業(yè)形勢、市場行情、主要產(chǎn)品和原料的市場價格和供求關系無異常變化;

3、國家現(xiàn)有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變;

4、公司所遵循的稅收政策和有關稅收優(yōu)惠政策無重大改變;

5、公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執(zhí)行,不受政府政策的重大影響;

6、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

三、2022 年度預算

2022年度預算考慮到國內外新冠疫情持續(xù)多發(fā)、中美貿易爭端壓力升級、地緣政治不穩(wěn)定等帶來的影響,結合2022年度的總體經(jīng)營計劃目標,公司力爭通過管理團隊的努力,實現(xiàn)2022年度公司同比上一年營業(yè)收入增長20%以上、凈利潤增長5%以上的經(jīng)營目標。?

四、確保預算完成的主要措施

1、加大研發(fā)技術投入和力度,提高研發(fā)效率,提升的產(chǎn)品技術工藝水平;

2、加強市場客戶開發(fā),保持產(chǎn)品技術領先優(yōu)勢,鞏固并提高市場份額;

3、加強內控規(guī)范管理,實施精益變革措施,提升公司整體管理效率;

4、嚴格控制成本,推動生產(chǎn)自動化、數(shù)控化水平,提高產(chǎn)能、降低成本;

5、加強員工隊伍建設,保證員工隊伍始終處于健康充滿活力的狀態(tài)。

五、風險提示

本預算為公司2022年度經(jīng)營計劃的內部管理控制指標,并不代表公司的 盈利預測,能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場需求狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策調整 等多種因素,存在一定的不確定性,請投資者特別注意。

特此報告。

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